Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001412
Monto de la Factura
₲ 1.099.760
Nro. Solicitud de Transferencia
208474
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.761
Retención DNCP
₲ 3.999
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
261/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235055
Monto Contrato
₲ 135.306.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.197.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.197.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
