Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003297
Monto de la Factura
₲ 1.249.440
Nro. Solicitud de Transferencia
210330
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.164.478
Retención DNCP
₲ 4.362
Retención IVA
₲ 34.076
Retención Renta
₲ 45.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
261/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235055
Monto Contrato
₲ 135.306.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.197.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.197.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
