Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000604
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.166.690
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            172015
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.921.433
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.118
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 68.875
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 157.484
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
        
                                    RUC
                            
            4554737-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            263/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-23-237046
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.373.668.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.876.377.875
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.876.377.875
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            435487
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        