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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 15.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222038
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.683.250

Retención DNCP
₲ 56.942
Retención IVA
₲ 222.429
Retención Renta
₲ 593.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
264/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235066
Monto Contrato
₲ 918.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.013.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.013.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional