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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0039511
Monto de la Factura
₲ 17.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211425
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.136.267

Retención DNCP
₲ 65.462
Retención IVA
Retención Renta
₲ 681.905
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
275/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235547
Monto Contrato
₲ 104.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.039.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.039.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional