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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027784
Monto de la Factura
₲ 19.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.537.480

Retención DNCP
₲ 69.434
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
100/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229322
Monto Contrato
₲ 39.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.603.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.603.154

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional