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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 46.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56736
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.505.760

Retención DNCP
₲ 162.956
Retención IVA
₲ 1.273.091
Retención Renta
₲ 1.697.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
255/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234847
Monto Contrato
₲ 1.428.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.210.692.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.210.692.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional