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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 36.760.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77800
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.260.786

Retención DNCP
₲ 128.328
Retención IVA
₲ 1.002.559
Retención Renta
₲ 1.336.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
255/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234847
Monto Contrato
₲ 1.428.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.210.692.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.210.692.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional