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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002623
Monto de la Factura
₲ 2.214.750
Nro. Solicitud de Transferencia
192572
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.204

Retención DNCP
₲ 8.437
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
260/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235266
Monto Contrato
₲ 1.146.956.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.559.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.559.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional