Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002388
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.302.800
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            145247
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-09-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.296.596
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.964
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRIMEX S.A.
        
                                    RUC
                            
            80008378-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            260/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-23-235266
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.146.956.160
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 771.559.522
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 771.559.522
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            435487
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        