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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002010
Monto de la Factura
₲ 6.514.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95636
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.143.012

Retención DNCP
₲ 23.823
Retención IVA
₲ 93.057
Retención Renta
₲ 248.152
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
260/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235266
Monto Contrato
₲ 1.146.956.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.538.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.538.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional