Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002476
Monto de la Factura
₲ 1.823.920
Nro. Solicitud de Transferencia
166318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.815.235
Retención DNCP
₲ 6.948
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
260/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235266
Monto Contrato
₲ 1.146.956.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.559.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.559.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional