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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019032
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211070
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.554.400

Retención DNCP
₲ 84.480
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 880.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
70/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228965
Monto Contrato
₲ 67.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.726.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.726.149

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional