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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0084729
Monto de la Factura
₲ 13.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180791
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.911.410

Retención DNCP
₲ 45.870
Retención IVA
₲ 358.364
Retención Renta
₲ 477.818
Multa
₲ 335.070

Datos del Contrato

Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229172
Monto Contrato
₲ 96.238.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.927.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.927.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional