Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084730
Monto de la Factura
₲ 30.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180791
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.007.910
Retención DNCP
₲ 107.031
Retención IVA
₲ 836.182
Retención Renta
₲ 1.114.909
Multa
₲ 567.210
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229172
Monto Contrato
₲ 96.238.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.927.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.927.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional