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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001401
Monto de la Factura
₲ 168.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211428
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.832.000

Retención DNCP
₲ 614.400
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.400.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
202/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234224
Monto Contrato
₲ 283.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.984.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.984.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO Y URGENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional