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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 14.998.683
Nro. Solicitud de Transferencia
106850
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.114.443

Retención DNCP
₲ 52.904
Retención IVA
₲ 409.055
Retención Renta
₲ 409.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
67/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228668
Monto Contrato
₲ 187.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.342.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.342.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional