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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0078443
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218976
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.487.429

Retención DNCP
₲ 32.915
Retención IVA
₲ 128.571
Retención Renta
₲ 342.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SYSTEM FARMACEUTICA S.A.
RUC
80009781-5
Número de Contrato
204/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234221
Monto Contrato
₲ 163.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.166.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.166.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO Y URGENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional