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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 259.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158889
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.703.667

Retención DNCP
₲ 957.067
Retención IVA
₲ 3.700.000
Retención Renta
₲ 7.400.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
161/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231994
Monto Contrato
₲ 641.511.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.431.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.431.860

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional