Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001494
Monto de la Factura
₲ 19.398.810
Nro. Solicitud de Transferencia
112748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.255.162

Retención DNCP
₲ 68.425
Retención IVA
₲ 529.058
Retención Renta
₲ 529.058
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
66/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228849
Monto Contrato
₲ 925.950.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.319.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.319.757

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional