Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004291
Monto de la Factura
₲ 7.107.600
Nro. Solicitud de Transferencia
208768
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.804.342
Retención DNCP
₲ 25.994
Retención IVA
Retención Renta
₲ 270.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
265/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235039
Monto Contrato
₲ 5.991.384.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.565.534.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.565.534.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
