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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 71.257.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.199.216

Retención DNCP
₲ 260.599
Retención IVA
₲ 1.017.964
Retención Renta
₲ 2.714.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
93/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229613
Monto Contrato
₲ 5.579.946.801
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.238.324.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.238.324.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional