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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-008-0000882
Monto de la Factura
₲ 24.252.845
Nro. Solicitud de Transferencia
39961
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.603.652

Retención DNCP
₲ 84.664
Retención IVA
₲ 661.441
Retención Renta
₲ 881.922
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230727
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.047.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.047.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431498
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES -PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional