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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000201
Monto de la Factura
₲ 40.763.804
Nro. Solicitud de Transferencia
22231
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.027.441

Retención DNCP
₲ 142.303
Retención IVA
₲ 1.111.740
Retención Renta
₲ 1.482.320
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230727
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.002.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.002.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431498
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES -PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional