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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 10.310.400
Nro. Solicitud de Transferencia
172790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.723.199

Retención DNCP
₲ 37.707
Retención IVA
₲ 147.291
Retención Renta
₲ 392.777
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
266/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235260
Monto Contrato
₲ 71.356.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.877.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.877.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional