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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 137.808
Nro. Solicitud de Transferencia
145081
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.182

Retención DNCP
₲ 501
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
266/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235260
Monto Contrato
₲ 71.356.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.877.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.877.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional