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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000002
Monto de la Factura
₲ 62.902.439
Nro. Solicitud de Transferencia
170001
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.909.139

Retención DNCP
₲ 223.860
Retención IVA
₲ 1.381.588
Retención Renta
₲ 2.331.886
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-225651
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.337.741.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.337.741.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423240
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional