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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0000413
Monto de la Factura
₲ 73.257.747
Nro. Solicitud de Transferencia
36854
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.339.104

Retención DNCP
₲ 256.683
Retención IVA
₲ 1.924.016
Retención Renta
₲ 2.673.774
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-225651
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.337.741.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.337.741.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423240
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional