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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005357
Monto de la Factura
₲ 5.732.330
Nro. Solicitud de Transferencia
170027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.342.532

Retención DNCP
₲ 20.012
Retención IVA
₲ 156.336
Retención Renta
₲ 208.448
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226164
Monto Contrato
₲ 1.271.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 977.439.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 977.439.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional