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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004621
Monto de la Factura
₲ 45.328.415
Nro. Solicitud de Transferencia
91612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.656.097

Retención DNCP
₲ 159.886
Retención IVA
₲ 1.236.230
Retención Renta
₲ 1.236.230
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226164
Monto Contrato
₲ 1.271.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 967.550.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.550.629

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional