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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 35.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55877
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.318.440

Retención DNCP
₲ 129.828
Retención IVA
₲ 507.143
Retención Renta
₲ 1.352.381
Multa
₲ 159.750

Datos del Contrato

Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
162/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232131
Monto Contrato
₲ 216.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.340.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.340.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional