Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007026
Monto de la Factura
₲ 30.547.094
Nro. Solicitud de Transferencia
72572
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.746.204
Retención DNCP
₲ 107.748
Retención IVA
₲ 833.103
Retención Renta
₲ 833.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226193
Monto Contrato
₲ 1.710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.346.063.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.346.063.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional