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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007084
Monto de la Factura
₲ 34.712.328
Nro. Solicitud de Transferencia
90202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.665.878

Retención DNCP
₲ 122.440
Retención IVA
₲ 946.700
Retención Renta
₲ 946.700
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226193
Monto Contrato
₲ 1.710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.346.063.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.346.063.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional