Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 34.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.560.605
Retención DNCP
₲ 126.270
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
99/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229952
Monto Contrato
₲ 742.986.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.434.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.434.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
