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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002427
Monto de la Factura
₲ 29.302.780
Nro. Solicitud de Transferencia
109351
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.575.247

Retención DNCP
₲ 103.359
Retención IVA
₲ 799.167
Retención Renta
₲ 799.167
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228272
Monto Contrato
₲ 995.502.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.146.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 895.146.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424226
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA, INFORMATICA Y ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional