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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013340
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909

Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228346
Monto Contrato
₲ 108.851.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.207.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.207.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424226
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA, INFORMATICA Y ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional