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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014023
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220321
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000

Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228346
Monto Contrato
₲ 108.851.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.207.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.207.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424226
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA, INFORMATICA Y ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional