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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006954
Monto de la Factura
₲ 560.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211364
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.920.000

Retención DNCP
₲ 1.954.909
Retención IVA
₲ 15.272.727
Retención Renta
₲ 20.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
289/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-236190
Monto Contrato
₲ 2.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.087.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.087.680.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424227
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE LICENCIAS DE LIBRERIAS DE CAPA DE ABSTRACCION DE HARDWARE Y SOPORTE TECNICO PARA EL SNIC - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional