Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010381
Monto de la Factura
₲ 33.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.871.447
Retención DNCP
₲ 123.643
Retención IVA
₲ 478.000
Retención Renta
₲ 956.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
95/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229816
Monto Contrato
₲ 2.007.879.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.461.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.461.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional