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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0010533
Monto de la Factura
₲ 1.619.600
Nro. Solicitud de Transferencia
149096
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.026

Retención DNCP
₲ 5.799
Retención IVA
₲ 37.485
Retención Renta
₲ 44.840
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
95/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229816
Monto Contrato
₲ 2.007.879.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.461.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.461.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional