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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009650
Monto de la Factura
₲ 84.354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145831
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.554.250

Retención DNCP
₲ 311.708
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.410.114
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
92/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229569
Monto Contrato
₲ 3.719.983.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.422.758.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.422.758.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional