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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000631
Monto de la Factura
₲ 10.039.750
Nro. Solicitud de Transferencia
143690
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.447.861

Retención DNCP
₲ 35.413
Retención IVA
₲ 273.811
Retención Renta
₲ 273.811
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229320
Monto Contrato
₲ 2.587.496.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.307.403.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.307.403.005

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424240
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional