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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005682
Monto de la Factura
₲ 2.931.870
Nro. Solicitud de Transferencia
111458
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.759.022

Retención DNCP
₲ 10.342
Retención IVA
₲ 79.960
Retención Renta
₲ 79.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229320
Monto Contrato
₲ 2.587.496.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.307.403.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.307.403.005

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424240
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional