Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005491
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.875.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            108091
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-07-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-08-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-08-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.174.914
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 41.886
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 323.864
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 323.864
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            2514872-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            42
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-23-229320
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.587.496.057
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.307.403.005
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.307.403.005
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            424240
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        