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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0003433
Monto de la Factura
₲ 9.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121259
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.116.378

Retención DNCP
₲ 34.170
Retención IVA
₲ 264.205
Retención Renta
₲ 264.205
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
"CHACO OUTDOORS " SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069395-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227529
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.586.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.586.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional