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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011480
Monto de la Factura
₲ 567.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.708.000

Retención DNCP
₲ 2.073.600
Retención IVA
₲ 8.100.000
Retención Renta
₲ 21.600.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
195/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234835
Monto Contrato
₲ 872.146.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 822.748.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.748.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO Y URGENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional