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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016504
Monto de la Factura
₲ 14.396.416
Nro. Solicitud de Transferencia
110204
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.712.929

Retención DNCP
₲ 53.198
Retención IVA
₲ 205.663
Retención Renta
₲ 411.326
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226670
Monto Contrato
₲ 2.932.145.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.791.357.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.791.357.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional