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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 83.548.920
Nro. Solicitud de Transferencia
121917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.697.006

Retención DNCP
₲ 294.700
Retención IVA
₲ 2.278.607
Retención Renta
₲ 2.278.607
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186238
Monto Contrato
₲ 20.494.328.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.992.823.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.992.823.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion