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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000526
Monto de la Factura
₲ 630.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90755
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.596.000

Retención DNCP
₲ 2.222.182
Retención IVA
Retención Renta
₲ 17.181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-196030
Monto Contrato
₲ 835.149.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.426.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.426.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion