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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0001054
Monto de la Factura
₲ 4.430.857.001
Nro. Solicitud de Transferencia
187421
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.294.386.605

Retención DNCP
₲ 15.628.841
Retención IVA
Retención Renta
₲ 120.841.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193160
Monto Contrato
₲ 18.626.652.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.990.145.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.990.145.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion